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  • 請教一下各位,關于9%的工程增值稅;和13或3的材料增值稅關系及抵扣

    請教一下各位

    1、建設工程增值稅的9%的增值稅是施工單位負責交稅開具發票的是嗎?

    2、然后像陜西省的人材機中,材料費等費用填入的是含稅價格,最終整體稅前造價*綜合系數,相當于綜合考慮去稅了?相當于是把施工單位購入成本的稅金能抵扣的部分通過綜合系數去稅了是嗎?

    3、第三個問題是,13%稅金或者3%稅金的材料費,抵扣施工單位開具發票的稅金,具體是如何抵扣的,是13%的稅金全額抵扣,還是說有別的抵扣規則。

    4、有個項目的建設單位采用的是港式清單,最后給記取了9%的工程增值稅,建設單位要求認質認價材料認取的是不含稅價格,我就在思考認取不含稅的是否合理,會不會讓我方在稅金方面隱性虧損。

    關于稅金和材料稅款抵扣問題,麻煩各位老師解答一下或者甩我個解答的相關鏈接,工程稅方面我還沒捋的太清楚。

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    這個主要是進項稅和銷項稅,某個單位銷項稅是100萬,進項稅是50萬,全額抵扣,實際交稅50萬元

    如果銷項稅100萬,進項稅150萬,稅局要進行退稅的,退稅50萬

    銷項稅就是單位銷售出去的,也就是開票的稅額=銷售額/(1+適用稅率)*適用稅率

    進項稅就是單位取得的票據,就是你支付的貨款取得的票據=支出額/(1+適用稅率)*適用稅率

    增值稅主要是對增值額進行收稅,避免重復計稅

    舉例:某件商品價值是10塊錢,A單位賣給B按照稅前10塊,稅金10%,賣B11塊,交稅1塊

    B初步加工后,賣給C20稅前塊,稅金10%,賣22塊,交稅2塊,抵扣之前買的11里面的1塊稅錢,實際繳納1塊稅費,繳納的是增值部分的10塊錢的10%

    之前的營業稅:就是A繳納營業額11塊的5%,B繳納營業額22塊的5%,這里面A繳納的部分的稅,在B里面繳納沒繳納,是否重復繳納,不清楚,所以后面營改增

    (舉例不要太在意稅率,營業稅稅率低于增值稅稅率)



    關于你的問題

    ①9%的增值稅是甲方支付進度款時,乙方按照進度款額度開票的,開票含稅金額與進度款一致,其中稅金=開票金額/(1+9%)*9%

    ②人材機一般應按照不含稅價格計算,計算之后稅前造價*(1+9%)=最終造價

    ③全額抵扣,材料費相當于施工方的進項稅

    ④合理:假設某材料不含稅10元,施工方買3%的材料,給你開9%的票據,最終你購買材料支付金額10*1.09=10.9元,可抵扣額0.9元,實際支付成本10元;施工方買13%,給你開9%的票據,最終你購買材料支付金額10*1.09=10.9元,可抵扣額0.9元,實際支付成本10元

    對于施工方來說:

    第一個買10.3,賣10.9,銷項稅0.9,進項稅0.6,銷售10.9和購買10.3之間的0.6,全額交稅,實際不進不出

    第二個買11.3,賣10.9,銷項稅0.9,進項稅1.3,銷售10.9和購買11.3之間的0.4,由稅局進行退稅,實際不進不出


    補充:不同行業、不同單位稅率不一致,對比都是以不含稅金額對比,因為稅金可以抵扣,實際不是成本

    建筑行業:一般納稅人9%,材料采購13%、咨詢類6%,小規模納稅人3%,還有一些疫情期間可以最低到1%


    首次提交 2024-06-13 11:33:09  最近修改2024-06-13 11:43:03 (修改過1次)

  • 1、建設工程增值稅的9%的增值稅是施工單位負責交稅開具發票的是嗎?

    2、然后像陜西省的人材機中,材料費等費用填入的是含稅價格,最終整體稅前造價*綜合系數,相當于綜合考慮去稅了?相當于是把施工單位購入成本的稅金能抵扣的部分通過綜合系數去稅了是嗎?

    這是法盲定的政策,不知道也罷。

    3、第三個問題是,13%稅金或者3%稅金的材料費,抵扣施工單位開具發票的稅金,具體是如何抵扣的,是13%的稅金全額抵扣,還是說有別的抵扣規則。

    不想改造做財務,這個不需要工程造價人員知道。

    4、有個項目的建設單位采用的是港式清單,最后給記取了9%的工程增值稅,建設單位要求認質認價材料認取的是不含稅價格,我就在思考認取不含稅的是否合理,會不會讓我方在稅金方面隱性虧損。

    建設單位要求正確

    關于稅金和材料稅款抵扣問題,麻煩各位老師解答一下或者甩我個解答的相關鏈接,工程稅方面我還沒捋的太清楚。

    你可以參考《跳出造價做造價》和《深入造價做造價》2本書中對營改增的解釋。

    2024-06-13 11:27:26 

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