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  • 關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)票據(jù)及稅額的問題

    在流轉(zhuǎn)過程中,增值稅=進(jìn)項(xiàng)稅-銷項(xiàng)稅,對于一個(gè)公司甲來說,購進(jìn)一批商品的時(shí)候,甲向出售方付增值稅,對方會(huì)給甲開具一張?jiān)鲋刀悊危划?dāng)甲出售這批商品的時(shí)候,購進(jìn)方向甲支付增值稅,甲給購進(jìn)方開具增值稅單,請問:此時(shí),購進(jìn)方給甲開具什么票據(jù)?還有,增值稅是針對增值部分征收的稅,如果甲購進(jìn)商品時(shí),總價(jià)是1000元,出售時(shí)總售價(jià)是900元,這種情況下,甲還需要向稅務(wù)部分繳納增值稅嗎?如果交納,要交多少? 謝謝!

    問題補(bǔ)充:因?yàn)榧自谙蚨悇?wù)部門繳納增值稅時(shí),稅額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅有甲采購時(shí)對方給甲開具的增值稅發(fā)票作為依據(jù),銷項(xiàng)稅以什么為依據(jù)呢?謝謝!

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  • 如果甲購進(jìn)商品時(shí),總價(jià)是1000元,出售時(shí)總售價(jià)是900元,這種情況下,甲還不需要向稅務(wù)部分繳納增值稅

    2010-09-17 13:19:01 

  • 這樣的情況沒有增值,反而是減值了,也就不需要繳納增值稅了;

    2010-09-15 12:08:04 

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