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  • 各位老師,關于招投標清單是營業稅,但是簽訂合同是16年6月份的,施工方開票增值稅

    各位老師,有個項目招投標清單文件是營業稅計價,人機材含稅的,然后簽訂合同時16年6月份,營改增后簽訂的,現在施工方收工程款開票開了增值稅11個點,現在結算應該怎么處理?

    (1)結算是否繼續執行綜合單價包干,然后稅率是按幾個點?

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  • 簽補充協議,按增值稅11%計算。

    2024-01-05 17:02:08 

  • 只能按3點多的稅。

    因為營業稅和增值稅完全是兩套定額,營業稅材料本身是含稅的。

    雖然工程稅率是3點多,但是里面材料是含稅的。工程總費用下來是差不多的,你要是按增值稅給它怎么扣材料含稅價。

    2024-01-05 17:09:49 

  • 稅率,由稅務局決定(別人無權)。如果是3.4%,稅務局會開3.4%的營業稅。

    現在施工方收工程款開票開了增值稅11個點,那只能按增值稅11%結算。因為不能逃稅,逃稅違法。

    首次提交 2024-01-05 18:31:44  最近修改2024-01-05 18:34:39 (修改過1次)

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